O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

70 | II Série A - Número: 112S12 | 6 de Julho de 2010

802
Conta Geral do Estado de 2009
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MAPA 32
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
TOTAL
ALTER.
ORÇ.
INVESTIMENTOS DO PLANO
ALTER.
ORÇ.
FUNCIONAMENTO
DESIGNAÇÕES
CÓDIGO
15 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DESPESAS CORRENTES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS
Total do agrupamento 01
020000
AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 44 589 432,00 41 587 378,63 44 791 717,00 41 613 837,02 338 924,59 68 673,45 29 797,63 725,54 137 732,51 60,44 25,88 3 011,79 25 375,76 1 393,74 13 791,42 30,00 32 733,77 270 746,83 1 170 345,21 649 800,44 256 661,77 359 773,24 15 360,17 53 226,17 50 435,46 409 682,35 42 444,51 3 957,50 480,00 78 302,59 511 180,43 244 986,00 648 999,92 1 078 133,50 403 309,00 69 619,00 30 127,00 727,00 173 177,00 61,00 26,00 3 022,00 26 945,00 1 985,00 38 614,00 30,00 44 655,00 309 687,00 1 266 949,00 649 801,00 524 820,00 81,00 382 127,00 16 262,00 75 622,00 60 089,00 501 645,00 257 859,00 9 498,00 1 700,00 86 972,00 445 037,00 253 849,00 917 871,00 7 680,00 4 439 661,00
ORÇAMENTO
CORRIGIDO 338 924,59 68 673,45 29 797,63 725,54 136 263,33 60,44 25,88 3 011,79 25 375,76 1 393,74 13 791,42 30,00 32 733,77 269 817,31 1 170 345,21 649 800,44 256 661,77 359 773,24 15 360,17 53 226,17 50 435,46 409 682,35 36 132,85 3 957,50 480,00 78 302,59 511 180,43 244 986,00 641 223,92 1 078 133,50
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
PAGAMENTOS 1 469,18 929,52 6 311,66 7 776,00 403 309,00 69 619,00 30 127,00 727,00 171 707,00 61,00 26,00 3 022,00 26 945,00 1 985,00 38 614,00 30,00 44 655,00 304 251,00 1 266 949,00 649 801,00 442 042,00 81,00 382 127,00 16 262,00 75 622,00 60 089,00 501 645,00 251 547,00 9 498,00 1 700,00 86 972,00 445 037,00 252 449,00 857 103,00 7 680,00 4 439 661,00
PAGAMENTOS 1 470,00 5 436,00 82 778,00 6 312,00 1 400,00 60 768,00
PAGAMENTOS
020100 020200 202 285,00
AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE SERVICOS
020101 020102 020103 020104 020105 020107 020108 020109 020112 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 020201 020202 020203 020204 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 020217 020218 020219 020220 020221 020225
ORÇAMENTO
CORRIGIDO
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MUNICOES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITORIO PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS OUTRO MATERIAL-PECAS PREMIOS, CONDECORACOES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORACAO MATERIAL DE EDUCACAO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALACOES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVACAO DE BENS LOCACAO DE EDIFICIOS COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTACAO DOS SERVICOS SEGUROS DESLOCACOES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMACAO SEMINARIOS, EXPOSICOES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS UTILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES OUTROS SERVICOS 26 458,39
610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643
673 674 675 676 677 678
Total do subagrupamento 01 Total do subagrupamento 02 1 095 078,00 9 746 265,00 920 624,65 5 559 681,60 1 101 984,00 9 897 523,00 923 023,35 5 573 769,26 6 906,00 151 258,00 2 398,70 14 087,66