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Situação Financeira das Administrações Públicas

Refere-se ainda as transferências para o FRDP, dovalor inicialmente previsto registou um

acréscimo 1.168,1 M€, associadas às receitas adicionais relativas ao processo de reprivatização da

EDP – Energias de Portugal, S.A. e da REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA.

QUADRO 49 – Análise por classificação económica do Subsector Estado

Mapas contabilísticos: Mapa IV - Despesa dos Serviços Integrados, por Classificação Económica. Elementos informativos: Mapa n.º 9 - Alterações orçamentais - subsector Estado; Mapa n.º 13 - Despesas pagas, de acordo com a especificação económica; Mapas n.º 19 e n.º 21 Despesas cruzadas segundo as classificações económica/orgânica e económica/funcional, respetivamente.

III.1.2.2.2.2. Alterações orçamentais de despesa e Cativos

O quadro seguinte sistematiza as alterações orçamentais por natureza, apresentando-se

seguidamente uma análise detalhada por natureza.

(Milhões de euros)

Orçamento Orçamento Cativos Execução Estrutura

Classificação inicial final finais orçamental execução

%(1) (3)=(1)+(2) (4) (5) = (4) - (1) (6)=(5)/(1) (7) = (4) - (3) (8)=(7)/(4)

Despesas correntes 44.251,4 47.398,7 373,0 45.947,8 1.696,5 3,8 -1.450,8 -3,1 94,2

Despesas com Pessoal 8.813,4 8.640,5 105,4 8.438,3 -375,1 -4,3 -202,2 -2,3 17,3Aquisição de bens e serviços 1.901,2 2.036,7 107,8 1.650,0 -251,2 -13,2 -386,7 -19,0 3,4Juros e outros encargos 8.013,8 7.354,4 - 6.874,0 -1.139,8 -14,2 -480,4 -6,5 14,1Transferências correntes 24.346,1 28.381,8 31,8 28.228,0 3.881,9 15,9 -153,8 -0,5 57,9 Administrações Públicas 21.933,4 25.898,2 29,5 25.824,7 3.891,3 17,7 -73,6 -0,3 53,0 Administração Central 13.632,2 16.124,3 29,4 16.067,1 2.434,9 17,9 -57,2 -0,4 32,9 Administração Regional - 7,7 - 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Administração Local 1.796,4 1.789,5 0,1 1.783,0 -13,5 -0,7 -6,5 -0,4 3,7 Segurança Social 6.504,8 7.976,8 - 7.966,9 1.462,2 22,5 -9,8 -0,1 16,3 Outras 2.412,7 2.483,6 2,3 2.403,3 -9,4 -0,4 -80,3 -3,2 4,9Subsídios 304,1 274 - 247,2 -56,9 -18,7 -27,2 -9,9 0,5Outras despesas correntes 872,8 711 127,9 510,3 -362,5 -41,5 -200,6 -28,2 1,0

Despesas de capital 2.646,8 3.119,8 32,4 2.821,7 174,9 6,6 -298,1 -9,6 5,8

Aquisição de bens de capital 509,3 840,1 11,6 659,6 150,3 29,5 -180,5 -21,5 1,4Transferências de capital 2.127,7 2.225,8 20,8 2.127,2 -0,5 0,0 -98,6 -4,4 4,4 Administrações Públicas 2.030,2 2.032,8 19,4 1.958,3 -71,9 -3,5 -74,5 -3,7 4,0 Administração Central 711,0 721,6 13,3 672,1 -38,9 -5,5 -49,5 -6,9 1,4 Administração Regional 565,8 565,8 - 565,5 -0,3 -0,1 -0,3 -0,1 1,2 Administração Local 747,2 739,1 5,4 717,5 -29,7 -4,0 -21,7 -2,9 1,5 Segurança Social 6,2 6,2 0,8 3,3 -2,9 -47,0 -2,9 -47,0 0,0 Outras 97,5 193,0 1,4 168,8 71,4 73,2 -24,2 -12,5 0,3Outras despesas de capital 9,8 53,9 - 35,0 25,1 255,5 -19,0 -35,2 0,1

Despesa Efetiva 46.898,2 50.518,5 405,41 48.769,6 1.871,4 4,0 -1.748,9 -3,5 100,0

Ativos financeiros 17.827,1 23.909,2 - 11.810,3 -6.016,9 -33,8 -12.098,9 -50,6

Passivos financeiros 122.250,0 122.250,0 - 91.276,5 -30.973,5 -25,3 -30.973,5 -25,3Transferências (de capital) para o FRDP 1.600,0 5.200,0 - 2.768,1 1.168,1 73,0 -2.431,9 -46,8

Despesa Total 188.575,3 201.877,7 405,4 154.624,3 -33.951,0 -18,0 -47.253,3 -23,4

Fonte: DGO (SIGO-SCC)

Execução Vs Orçamento inicial

Valor %

Execução Vs Orçamento final

Valor %

8 DE JULHO DE 2013____________________________________________________________________________________________________________

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