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23 DE ABRIL DE 2019

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664,3 milhões de euros. Seguiram-se as verbas com Transferências de Bens de Capital, as Despesas com

Pessoal e a Aquisição de Bens e Serviços.

Recursos utilizados

Abordagem aos quadros inseridos no ponto anterior:

 Em 2017, o total da despesa consolidada do Programa ascendeu a 1 074,2 milhões de euros.

 A despesa consolidada total decompôs-se em 329,5 milhões de euros (30,7%) em Despesa Corrente e

744,7 milhões de euros (69,3%) em Despesa de Capital.

Analisando a despesa efetiva consolidada, verifica-se que a mesma ascendeu a 447,6 milhões de euros a

que corresponde uma taxa de execução de 74,9% face ao orçamento corrigido.

 No caso da Despesa Corrente, o agrupamento das Despesas com Pessoal é o mais significativo com

35,3% do total da despesa consolidada do PO 15, seguindo-se o agrupamento de Aquisição de Bens e Serviços

com 31,7%, e o agrupamento de Transferências Correntes com 27,1%.

QUADRO 165 – PO15 – Economia: Despesas por Classificação Económica

Total Total

Consolidado Consolidado

Despesa Corrente 223,7 419,2 459,7 92,7 298,4 329,4

Despesas com Pessoal 42,2 81,7 123,9 40,5 75,9 116,4

Aquisição de bens e serviços 17,5 112,8 130,3 13,3 91,0 104,3

Juros e Outros Encargos 0,0 0,9 0,9 0,0 0,4 0,4

das quais: intra-instituições do PO 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferências Correntes 162,8 121,9 101,5 38,7 112,3 89,3

das quais: intra-instituições do PO 154,9 28,3 34,9 26,8

Subsídios 0,0 0,5 0,5 0,0 0,3 0,3

das quais: intra-instituições do PO 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Despesas Correntes 1,2 101,4 102,6 0,2 18,5 18,7

Despesas de Capital 169,8 1 160,4 1 069,8 53,8 796,2 744,6

Investimento 3,4 15,2 18,6 1,7 8,6 10,3

Transferência de Capital 166,4 123,3 119,8 52,1 111,2 107,7

das quais: intra-instituições do PO 166,3 3,6 52,0 3,6

Ativos Financeiros 0,0 1 007,9 917,7 0,0 664,3 614,7

das quais: intra-instituições do PO 0,0 90,2 0,0 49,6

Passivos Financeiros 0,0 14,0 13,7 0,0 12,1 11,9

das quais: intra-instituições do PO 0,0 0,3 0,0 0,2

Outras Despesas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DESPESA TOTAL 393,5 1 579,6 1 529,5 146,5 1 094,6 1 074,0

DESPESA EFETIVA 393,5 557,7 598,1 146,5 418,2 447,4

Transferências intra-instituições do PO 443,6 167,1

Fonte: DGO

(Milhões de euros)

Designação

Orçamento corrigido de 2017 Orçamento corrigido de 2017

Estado SFA Estado SFA

QUADRO 166 – PO15 – Economia: Despesa por medida do Programa

046 - INDUSTRIA E ENERGIA - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO 313,6 67,7 5,5

051 - INDUSTRIA E ENERGIA - COMBUSTÍVEIS, ELECTRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA 18,0 22,5 1,8

062 - COMÉRCIO E TURISMO - TURISMO 322,7 289,8 23,3

063 - OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO 69,4 61,6 5,0

065 - OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 1 230,9 783,4 63,1

068 - OUTRAS FUNÇÕES - DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 16,9 16,2 1,3

084 - SIMPLEX + 1,7 0,1 0,0

DESPESA TOTAL NÃO CONSOLIDADA 1 973,2 1 241,3 100,0

DESPESA TOTAL CONSOLIDADA 1 529,6 1 074,2

DESPESA EFETIVA CONSOLIDADA 597,8 447,7

Por Memória

Ativos Financeiros 917,9 614,7 49,5

Passivos Financeiros 13,9 11,8 1,0

Fonte: DGO

(Milhões de euros)

Estado, SFA e EPROrçamento

corrigido de 2017Execução de 2017

Estrutura de 2017

face à execução